Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Шелеховской Думы от 24.03.2005 № 11-рд
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2004 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Шелеховский вестник", № 22, 01.04.2005






ШЕЛЕХОВСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2005 г. № 11-рд

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ШЕЛЕХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2004 ГОД

Рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета Шелеховского муниципального образования за 2004 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 6, 35, 36 Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 39 Закона Иркутской области "О местном самоуправлении в Иркутской области", ст.ст. 28, 79 Устава Шелеховского муниципального образования, Положением "О бюджетном процессе в Шелеховском муниципальном образовании", утвержденным решением Шелеховской Думы от 26.09.2003 № 209, решениями Шелеховской Думы "О местном бюджете Шелеховского муниципального образования на 2004 год" от 24.12.2003 № 239, "О внесении изменений в решение Шелеховской Думы от 24.12.2003 № 239 "О местном бюджете Шелеховского муниципального образования на 2004 год" от 05.02.2004 № 246, "О внесении изменений и дополнений в решение Шелеховской Думы от 24.12.2003 № 239 "О местном бюджете Шелеховского муниципального образования на 2004 год" от 25.02.2004 № 247, "О внесении изменений в решение Шелеховской Думы от 24.12.2003 № 239 "О местном бюджете Шелеховского муниципального образования на 2004 год" от 12.03.2004 № 252, "О внесении изменений и дополнений в решение Шелеховской Думы от 24.12.2003 № 239 "О местном бюджете Шелеховского муниципального образования на 2004 год" от 24.03.2004 № 255, "О внесении изменений и дополнений в решение Шелеховской Думы от 24.12.2003 № 239 "О местном бюджете Шелеховского муниципального образования на 2004 год" от 02.04.2004 № 262, "О внесении изменений и дополнений в решение Шелеховской Думы от 24.12.2003 № 239 "О местном бюджете Шелеховского муниципального образования на 2004 год" от 29.04.2004 № 267, "О внесении изменений и дополнений в решение Шелеховской Думы от 24.12.2003 № 239 "О местном бюджете Шелеховского муниципального образования на 2004 год" от 21.05.2004 № 274, "О внесении изменений и дополнений в решение Шелеховской Думы от 24.12.2003 № 239 "О местном бюджете Шелеховского муниципального образования на 2004 год" от 23.06.2004 № 275, "О внесении изменений и дополнений в решение Шелеховской Думы от 24.12.2003 № 239 "О местном бюджете Шелеховского муниципального образования на 2004 год" от 30.09.2004 № 4, "О внесении изменений и дополнений в решение Шелеховской Думы от 24.12.2003 № 239 "О местном бюджете Шелеховского муниципального образования на 2004 год" от 23.12.2004 № 16, Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шелеховского муниципального образования по доходным источникам за 2004 год в сумме 554326 тыс. рублей (приложение № 1).

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шелеховского муниципального образования за 2004 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 541349 тыс. рублей (приложение № 2).

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шелеховского муниципального образования за 2004 год по ведомственной структуре расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение № 3 <*>).

4. Утвердить следующие приложения к отчету об исполнении местного бюджета за 2004 год:
4.1. Отчет об исполнении адресной инвестиционной программы Шелеховского муниципального образования за 2004 год (приложение № 4 <*>).
4.2. Расходы по резервному фонду Шелеховского муниципального образования за 2004 год (приложение № 5 <*>).
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В документе, видимо, допущен пропуск текста: имеется в виду "приложение № 6".
   ------------------------------------------------------------------

4.3. Долговые обязательства Шелеховского муниципального образования по состоянию на 01.01.2005 <*>.
4.4. Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2004 году (приложение № 7 <*>).
4.5. Отчет о доходах, полученных от использования муниципального имущества за 2004 год (приложение № 8 <*>).
4.6. Перечень предприятий муниципальной собственности Шелеховского муниципального образования и реестр учреждений муниципальной собственности Шелеховского муниципального образования по состоянию на 01.01.2005 (приложение № 9 <*>).
   --------------------------------

<*> Не прилагается.

Мэр Шелеховского МО
С.В.ПОЛЯКОВ





Приложение № 1
к решению
Шелеховской Думы
от 24 марта 2005 года
№ 11-рд

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2004 ГОД

тыс. руб.
   ----T------------------------------T--------T----------T-----------T----------T----------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Код ¦ План ¦ Исполнено ¦ % ¦Отклонение¦
¦п/п¦ ¦ дохода ¦доходов на¦ на ¦выполнения¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦01.01.2005 ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------+--------+----------+-----------+----------+-----------

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000 401779 414483 103,2 12704
Налоги на прибыль 1010000 309060 314760 101,8 5700
Налог на прибыль организаций 1010100 163030 164038 100,6 1008
Налог на доходы физических лиц 1010200 146030 150722 103,2 4692
Налоги на товары и услуги, 413 423 102,4 10
лицензионные и регистрационные
сборы
Налог с продаж (в части сумм 1020700 413 423 102,4 10
по расчетам за 2003 год и
погашения задолженности
прошлых лет)
Налоги на совокупный доход 7934 8224 103,7 68
Единый налог, взимаемый в 1030110 2464 2532 102,8 68
связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог, на вмененный 1030200 5470 5692 104,1 222
доход для отдельных видов
деятельности
Налоги на имущество 68798 74545 108,4 5747
Налог на имущество физических 1040100 612 665 108,7 53
лиц
Налог на имущество организаций 1040210 55158 60679 110,0 5521
Налог на имущество предприятий 1040600 12625 12708 100,7 83
(в части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2003 год, и
погашения задолженности
прошлых лет)
Налог с имущества, 1040300 403 493 122,3 90
переходящего в порядке
наследования или дарения
Платежи за пользование 12704 13129 103,3 425
природными ресурсами
Платежи за добычу 1050121 0 -1 0,0 -1
общераспространенных полезных
ископаемых
Налог на добычу 1050320 310 334 107,7 24
общераспространенных полезных
ископаемых
Налог на добычу прочих 1050340 27 28 103,7 1
полезных ископаемых
Земельный налог 1050700 12367 12768 103,2 401
Прочие налоги, пошлины и сборы 2870 3402 118,5 532
Государственная пошлина 1400100 1159 1263 109,0 104
Целевой сбор на содержание 1400502 252 257 102,0 5
милиции
Налог на рекламу 1400503 219 226 103,2 7
Прочие местные налоги 1400540 1240 1656 133,5 416
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2000000 18216 19293 105,9 1077
Доходы от сдачи в аренду 2010200 6601 7087 107,4 486
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Арендная плата за земли 2010201 31 31 100,0 0
сельхоз. назначения
Арендная плата за земли 2010202 1768 1961 110,9 193
городов и поселков
Арендная плата за земли, 2010233 19 19 100,00 0
находящиеся в муниципальной
собственности
Прочие доходы от сдачи в 2010243 4783 5076 106,1 293
аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Проценты, получаемые от 2010330 179 179 100,0 0
размещения в банках временно
свободных средств местного
бюджета
Прочие доходы, зачисляемые в 2010643 470 533 113,4 63
местные бюджеты
Перечисление части прибыли, 2010833 1375 1375 100,0 0
остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей муниципальных
унитарных предприятий
Доходы от продажи квартир, 2011030 21 21 100,0 0
зачисляемые в местные бюджеты
Плата за негативное 2015600 7140 7213 101,0 73
воздействие на окружающую
среду
Доходы от продажи 2040330 0 0 0,0 0
нематериальных активов
Административные штрафы и иные 2070300 2230 2380 106,7 150
санкции, включая штрафы за
нарушение правил дорожного
движения
Прочие неналоговые доходы 2090000 200 505 252,5 305
3. Итого собственных доходов 419995 433776 103,3 13781
4. Безвозмездные перечисления 3000000 108239 107749 99,5 -490
Дотация на возмещение расходов 3020113 2400 2400 100,0 0
по содержанию объектов ЖКХ и
соц. сферы, переданных в
ведение органов местного
самоуправления
Дотация на выравнивание уровня 3020111 0 0 0,0 0
бюджетной обеспеченности
Субсидии 3020400 75146 75146 100,0 0
в том числе:
субсидия на обязательное 3020442 5336 5336 100,0 0
медицинское страхование
неработающего населения
субсидии на реализацию ФЗ "О 3020413 4264 4264 100,0 0
социальной защите инвалидов в
РФ", за исключением льгот по
оплате жилищно-коммунальных
услуг, на льготное обеспечение
лекарственными средствами
субсидии на реализацию Закона 3020414 206 206 100,0 0
РФ "О соцзащите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации" на возмещение
расходов по предоставлению
гражданам льгот по оплате ЖКУ,
услуг связи, проезда в
общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения
субсидии на реализацию ФЗ "О 3020441 13230 13230 100,0 0
ветеранах"
субсидии на выплату заработной 3020444 32752 32752 100,0 0
платы с начислениями на нее
работникам организаций
бюджетной сферы, финансируемых
из местного бюджета
субсидия на финансирование 3020445 13748 13748 100,0 0
школ-интернатов и детских
домов
финансирование за счет средств 3020446 5610 5610 100,0 0
областного бюджета программы
"Дети-сироты" на 2002 - 2004
годы
Субсидия на финансирование 3020443 0 0 0,0 0
текущих расходов
Субвенции 3020200 24464 23974 98,0 -490
в том числе:
субвенция на реализацию ФЗ "О 3020239 7042 6728 95,5 -314
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
субвенция на возмещение льгот 3020242 4494 4494 100,0 0
по оплате ЖКУ в соответствии с
ФЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон РФ "Об
основах федеральной жилищной
политики" и другие
законодательные акты РФ в
части совершенствования
системы оплаты жилья и
коммунальных услуг
субвенция на реализацию ФЗ "О 3020261 29 29 100,0 0
погребении и похоронном деле"
субвенции на выплату денежной 3020263 15 9 60,0 -6
компенсации за наем жилых
помещений гражданам, уволенным
с военной службы
субвенции на выплату пособий 3020262 7967 7967 100,0 0
детям, находящимся под опекой
субвенция на финансирование 3020266 4747 4747 100,0 0
расходов по предоставлению
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг в
соответствии с Законом области
от 05.05.2003 № 23-оз "О
социальной политике и мерах
дополнительной социальной
защиты населения Иркутской
области на период
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства"
субвенция на компенсацию 170 0 0,0 -170
затрат по предоставлению
льгот, установленных Законом
РФ "О донорстве крови и ее
компонентов"
Средства, получаемые по 3020301 6229 6229 100,0 0
взаимным расчетам
Средства на ремонт и 3020302 0 0 0,0 0
реконструкцию части
автомобильных дорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них
5. Доходы от предпринимательской 5000000 12967 12801 98,7 -166
и иной приносящей доход
деятельности
Итого доходов 541201 554326 102,4 13125

Начальник Финансового
управления
Л.Н.АНТОНЕНКОВА





Приложение № 2
к решению
Шелеховской Думы
от 24 марта 2005 года
№ 11-рд

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
   ----T--------------------------------T-----T----T----T----------T----------T----------T----------¬

¦ № ¦ Наименование ¦РзПр ¦ЦСР ¦ ВР ¦Уточненный¦Исполнение¦ % ¦Отклонение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план на ¦ на ¦выполнения¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦01.01.2005¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----+----+----+----------+----------+----------+-----------

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 0100 000 000 55336 55279 99,9 -57
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Содержание органов местного 0106 000 000 55336 55279 99,9 -57
самоуправления
Денежное содержание аппарата 0106 026 027 43594 43594 100,0 0
Расходы на содержание аппарата 0106 027 029 11742 11685 99,5 -57
2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0500 000 000 1437 1437 100 0
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
Органы внутренних дел 0501 000 000 1437 1437 100 0
Содержание и оснащение войск 0501 601 000 1437 1437 100 0
(органов, других формирований)
Текущее содержание 0501 601 075 1437 1437 100 0
подведомственных структур
3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 0700 000 000 20730 15680 75,6 -5050
СТРОИТЕЛЬСТВО
Топливно-энергетический комплекс 0701 000 000 69 69 100,0 0
Государственная поддержка 0701 293 000 69 69 100,0 0
энергетики и электрификации
субъектов Российской Федерации
Субсидии, субвенции и текущие 0701 293 290 69 69 100,0 0
трансферты
Строительство, архитектура 0707 000 000 20661 15611 75,6 -5050
Государственные капитальные 0707 313 000 15051 15051 100,0 0
вложения
Государственные капитальные 0707 313 198 15051 15051 100,0 0
вложения на безвозвратной основе
Государственные капитальные 0707 522 198 5610 560 10,0 -5050
вложения на безвозмездной основе
4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 0800 000 000 800 800 100 0
Земельные ресурсы 0802 000 000 800 800 100 0
Мероприятия по улучшению 0802 344 000 800 800 100 0
землеустройства и
землепользования
Мероприятия по улучшению 0802 344 212 800 800 100 0
землеустройства и
землепользования
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 0900 000 000 680 680 100 0
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
Лесные ресурсы 0902 000 000 680 680 100 0
Финансирование лесоохранных и 0902 361 223 474 474 100 0
лесовосстановительных
мероприятий
Финансирование лесоохранных и 0902 361 227 206 206 100 0
лесовосстановительных
мероприятий
6. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 1000 000 000 0 0 0 0
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
Автомобильный транспорт 1001 000 000 0 0 0 0
Государственная поддержка 1001 372 000 0 0 0 0
автомобильного транспорта
Целевые субсидии и субвенции 1001 372 290 0 0 0 0
7. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1100 000 000 79 79 100 0
Малый бизнес и 1102 000 000 79 79 100 0
предпринимательство
Прочие расходы, не отнесенные к 1102 515 000 79 79 100 0
другим целевым статьям
Прочие расходы, не отнесенные к 1102 515 397 79 79 100 0
другим видам расходов
8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 000 000 63749 63727 100,0 -22
Жилищное хозяйство 1201 000 000 29352 29352 100,0 0
Государственная поддержка 1201 310 000 10238 10238 100,0 0
жилищного хозяйства субъектов
Российской Федерации
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 10238 10238 100,0 0
Государственные капитальные 1201 310 000 6089 6089 100,0 0
вложения
Государственные капитальные 1201 310 397 6089 6089 100,0 0
вложения на безвозвратной основе
Фонд софинансирования социальных 1201 352 000 13025 13025 100,0 0
расходов
Расходы бюджетов субъектов 1201 352 356 13025 13025 100,0 0
Российской Федерации и
муниципальных образований по
предоставлению населению
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг
Субсидии, субвенции и текущие 1201 352 356 13025 13025 100,0 0
трансферты
Коммунальное хозяйство 1202 000 000 33108 33100 100,0 -8
Государственная поддержка 1202 311 000 27308 27300 100,0 -8
коммунального хозяйства субъектов
Российской Федерации
Целевые субсидии и субвенции 1202 311 000 27308 27300 100,0 -8
Дотации на услуги, оказываемые 1202 311 440 8257 8257 100,0 0
населению электро- и
теплоснабжающими организациями в
субъектах Российской Федерации
Расходы на благоустройство в 1202 311 443 15532 15524 99,9 -8
субъектах Российской Федерации
Прочие расходы, не отнесенные к 1202 311 397 3519 3519 100,0 0
другим видам расходов
Расходы на уличное освещение 1202 550 492 85 85 100,0 0
Прочие текущие расходы 1202 550 492 85 85 100,0 0
Расходы по строительству и 1202 550 493 1188 1188 100,0 0
содержанию автомобильных дорог
Прочие текущие расходы 1202 550 493 1188 1188 100,0 0
Расходы на озеленение 1202 550 494 2689 2689 100,0 0
Прочие текущие расходы 1202 550 494 2689 2689 100,0 0
Прочие расходы, не отнесенные к 1202 550 397 1838 1838 100,0 0
другим видам расходов
Прочие текущие расходы 1202 550 397 483 483 100,0 0
Субсидии и субвенции 1202 550 397 1355 1355 100,0 0
государственным организациям и
организациям других форм
собственности
Прочие структуры коммунального 1203 000 000 1289 1275 98,9 -14
хозяйства
Государственная поддержка 1203 312 000 1289 1275 98,9 -14
коммунального хозяйства
субъектов Российской Федерации
Расходы на прочие структуры 1203 312 444 1289 1275 98,9 -14
коммунального хозяйства в
субъектах Российской Федерации
9. ОБРАЗОВАНИЕ 1400 000 000 252300 252155 99,9 -145
Ведомственные расходы на 1401 400 000 47444 47441 100,0 -3
дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения 1401 400 259 47444 47441 100,0 -3
Общее образование 1402 000 000 185723 185593 99,9 -130
Ведомственные расходы на общее 1402 400 000 185723 185593 99,9 -130
образование
Школы-детские сады, школы 1402 400 260 122015 121885 99,9 -130
начальные, неполные средние и
средние
Вечерние и заочные 1402 400 262 3234 3234 100,0 0
образовательные школы
Учреждения по внешкольной работе 1402 400 264 40966 40966 100,0 0
с детьми
Детские дома 1402 400 265 19508 19508 100,0 0
Переподготовка и повышение 1405 000 000 808 807 99,9 -1
квалификации
Ведомственные расходы на 1405 404 000 808 807 99,9 -1
переподготовку и повышение
квалификации
Учебные заведения и курсы по 1405 400 270 808 807 99,9 -1
переподготовке кадров
Прочие расходы в области 1407 000 000 18325 18314 99,9 -11
образования
Прочие ведомственные расходы в 1407 400 000 17778 17782 100,0 4
области образования
Прочие учреждения и мероприятия 1407 400 272 17778 17782 100,0 4
в области образования
Прочие расходы, не отнесенные к 1407 515 000 547 532 97,3 -15
другим целевым статьям
Оплата льгот по коммунальным 1407 515 386 547 532 97,3 -15
услугам
10. КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 1500 000 000 11982 11960 99,8 -22
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура и искусство 1501 000 000 11938 11916 99,8 -22
Ведомственные расходы на 1501 410 000 6511 6511 100,0 0
культуру и искусство
Дворцы и дома культуры, другие 1501 410 280 2160 2160 100,0 0
учреждения клубного типа
Музеи и постоянные выставки 1501 410 283 855 855 100,0 0
Библиотеки 1501 410 284 3496 3496 100,0 0
Прочие ведомственные расходы в 1501 412 000 5427 5405 99,6 -22
области культуры и искусства
Прочие учреждения и мероприятия 1501 412 287 5427 5405 99,6 -22
в области культуры и искусства
Прочие расходы, не отнесенные к 1503 515 000 44 44 100,0 0
другим целевым статьям
Оплата льгот по коммунальным 1503 515 386 44 44 100,0 0
услугам
11. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 000 000 1305 1305 100,0 0
Периодическая печать и 1602 000 000 1305 1305 100,0 0
издательства
Государственная поддержка 1602 422 000 1305 1305 100,0 0
периодической печати
Целевые субсидии и субвенции 1602 422 290 1305 1305 100,0 0
12. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 1700 000 000 71471 71268 99,7 -203
КУЛЬТУРА
Здравоохранение 1701 000 000 63002 62800 99,7 -202
Ведомственные расходы на 1701 430 000 62872 62670 99,7 -202
здравоохранение
Больницы, родильные дома, 1701 430 300 54515 54317 99,6 -198
клиники, госпитали
Поликлиники, амбулатории, 1701 430 301 4964 4964 100,0 0
диагностические центры
Фельдшерско-акушерские пункты 1701 430 302 952 948 99,6 -4
Прочие учреждения и мероприятия 1701 430 310 2441 2441 100,0 0
в области здравоохранения
Прочие расходы, не отнесенные к 1701 515 386 130 130 100,0 0
другим целевым статьям
Оплата льгот по коммунальным 1701 515 386 130 130 100,0 0
услугам
Обязательное медицинское 1704 428 000 7086 7086 100,0 0
страхование
Субсидии, субвенции и текущие 1704 428 316 7086 7086 100,0 0
трансферты
Физическая культура и спорт 1703 000 000 1383 1382 99,9 -1
Ведомственные расходы на 1703 434 000 1383 1382 99,9 -1
физическую культуру и спорт
Прочие учреждения и мероприятия 1703 434 314 1383 1382 99,9 -1
в области физической культуры и
спорта
13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 000 000 59424 58853 99,0 -571
Учреждения социального 1801 000 000 17731 17730 100,0 -1
обеспечения
Ведомственные расходы в области 1801 440 000 17731 17730 100,0 -1
социального обеспечения
Территориальные центры и 1801 440 318 2648 2648 100,0 0
отделения оказания социальной
помощи на дому
Прочие учреждения и мероприятия 1801 440 323 15083 15082 100,0 -1
в области социальной политики
Социальная помощь 1802 000 000 1280 1280 100,0 0
Ведомственные расходы в области 1802 440 000 155 155 100,0 0
социального обеспечения
Пособия и социальная помощь 1802 440 322 155 155 100,0 0
Выплата пенсий и пособий другим 1802 442 000 1125 1125 100,0 0
категориям граждан
Выплаты пенсий и пособий 1802 442 326 1125 1125 100,0 0
Молодежная политика 1803 446 000 150 149 99,3 -1
Государственная поддержка в 1803 446 397 150 149 99,3 -1
области молодежной политики
Прочие мероприятия в области 1806 000 000 33221 32966 99,2 -255
социальной политики
Расходы на реализацию льгот, 1806 350 000 926 926 100,0 0
установленных Законом Российской
Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий", по
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Целевые субсидии и субвенции 1806 350 290 926 926 100,0 0
Фонд компенсаций 1806 489 000 9149 9144 99,9 -5
Целевые субсидии и субвенции 1806 489 290 170 171 100,6 1
Расходы на оплату проезда 1806 489 333 823 823 100,0 0
ветеранов и инвалидов
Расходы на оплату установки 1806 489 334 594 594 100,0 0
телефона ветеранам и инвалидам и
его использование
Расходы на оплату 1806 489 345 5175 5175 100,0 0
жилищно-коммунальных услуг
ветеранам и инвалидам
Расходы на приобретение и 1806 489 346 0 0 0,0 0
доставку топлива ветеранам и
инвалидам
Компенсация инвалидам расходов 1806 489 347 37 37 100,0 0
на эксплуатацию и техническое
обслуживание транспортных
средств
Расходы на обеспечение 1806 489 348 2039 2039 100,0 0
лекарственными средствами
инвалидов и ветеранов
Прочие расходы, не отнесенные к 1806 489 397 105 99 94,3 -6
другим видам расходов
Расходы бюджетов субъектов 1806 489 558 206 206 100,0 0
Российской Федерации и
муниципальных образований на
возмещение льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
услуг связи, проезда на
общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на ПО "Маяк" и ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне
Субсидии, субвенции и текущие 1806 489 558 206 206 100,0 0
трансферты
Расходы на реализацию льгот, 1806 498 000 13232 13232 100,0 0
установленных Федеральным
законом "О ветеранах"
Расходы на оплату проезда 1806 498 333 4355 4355 100,0 0
ветеранов и инвалидов
Расходы на оплату 1806 498 345 5396 5396 100,0 0
жилищно-коммунальных услуг
ветеранам и инвалидам
Расходы на приобретение и 1806 498 346 703 703 100,0 0
доставку топлива ветеранам и
инвалидам
Расходы на обеспечение 1806 498 348 1914 1914 100,0 0
лекарственными средствами
ветеранов
Прочие расходы, не отнесенные к 1806 498 397 864 864 100,0 0
другим видам расходов
Прочие расходы, не отнесенные к 1806 515 000 9914 9664 97,5 -250
другим целевым статьям
Прочие расходы, не отнесенные к 1806 515 397 9914 9664 97,5 -250
другим видам расходов
Государственные пособия 1807 000 000 7042 6728 95,5 -314
гражданам, имеющим детей
Фонд компенсаций 1807 489 000 7042 6728 95,5 -314
Выплаты государственных пособий 1807 489 470 7042 6728 95,5 -314
на детей военнослужащих и
гражданского персонала
14. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 1900 000 000 2536 2536 100,0 0
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного и 1901 000 000 2536 2536 100 0
муниципального внутреннего долга
Процентные платежи по 1901 462 000 2536 2536 100 0
государственному долгу
Выплаты процентов по 1901 462 331 2536 2536 100 0
государственному долгу
15. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ 092 2100 000 0 0 0 0
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Финансовая помощь бюджетам 092 2101 000 0 0 0 0
других уровней
Дотации и субвенции 092 2101 485 0 0 0 0
16. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 000 000 5590 5590 100 0
Резервные фонды 3001 510 000 1504 1504 100 0
Формирование резервных фондов 3001 510 435 1504 1504 100 0
исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации
Проведение выборов 3002 511 000 992 992 100 0
Выборы в органы местного 3002 511 394 992 992 100 0
самоуправления
Прочие расходы, не отнесенные к 3004 515 000 3094 3094 100 0
другим целевым статьям
Прочие расходы, не отнесенные к 3004 515 397 3094 3094 100 0
другим видам расходов
17. ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 3100 000 000 0 0 0 0
Территориальные дорожные фонды 3111 000 000 0 0 0 0
Расходы за счет целевого фонда, 3111 520 000 0 0 0 0
консолидированного в бюджете
Прочие расходы, не отнесенные к 3111 520 397 0 0 0 0
другим видам расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ: 547419 541349 98,9 -6070

Начальник Финансового
управления
Л.Н.АНТОНЕНКОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru