Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ ГД г. Иркутска от 31.10.1996 № 3-20гД(2)
"ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Г. ИРКУТСКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1996 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
"Иркутск", 06.12.1996, № 45






ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 1996 г. № 3-20гД(2)

ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1996 ГОДА

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета г. Иркутска за 9 месяцев 1996 г., руководствуясь ст.ст. 6, 35, 36 Федерального Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст.ст. 15, 43, 51 Устава городского самоуправления в г. Иркутске, решением городской Думы "О бюджете города на 1996 год" от 27.02.1996 № 175-ГД, городская Дума решила:
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Устав городского самоуправления в г. Иркутске, утвержденный решением городской Думы г. Иркутска от 04.08.1995 № 120-гД, утратил силу в связи с изданием решения городской Думы г. Иркутска от 24.04.2000 № 496-48гД(2), которым утвержден Устав г. Иркутска в новой редакции.
   ------------------------------------------------------------------


1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 1996 года по доходам в сумме 891140 млн. руб., по расходам в сумме 890535 млн. руб., с кредиторской задолженностью на 01.10.1996 в сумме 202854 млн. руб.
2. Утвердить фактическое поступление доходов в бюджет города за 9 месяцев 1996 года в следующих суммах:

(млн.руб.)
   -------------------------------------------T--------T--------T-------¬

¦ Наименование ¦ План ¦ Посту- ¦ % ¦
¦ ¦ 9 мес. ¦ пило за¦исполн.¦
¦ ¦ 1996 г.¦ 9 мес. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1996 г.¦ ¦
+------------------------------------------+--------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L------------------------------------------+--------+--------+--------

I. Налоговые доходы 731742 750324 102,5
Налог на прибыль (доход) предприятий и
организаций 205500 157481 76,6
Подоходный налог с физических лиц 251600 288237 114,5
Плата за воду 642 465 72,4
Госпошлина 4898 6962 142,1
Налог на имущество предприятий 62700 72724 116,0
Налог на имущество с физических лиц 223 704 в 3 раза
Налог на добавленную стоимость 108900 101210 92,9
Акцизы 13550 8060 59,5
Земельный налог 3900 8569 в 2 раза
Транспортный налог 10800 12929 119,7
Сбор на нужды образовательных учреждений 11808 15230 129,0
Регистрационный сбор с физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятель-
ностью 200 346 173,0
Сбор за регистрацию предприятий,
общественных организаций, средств массовой
информации, банков и их филиалов 378 503 133,0
Местные налоги, всего: 56643 76904 135,7
в т.ч.
- налог на содержание жилого фонда и
объектов социально - культурной сферы 52600 69888 132,9
- прочие лицензионные и регистрационные
сборы 600 827 137,8
- сбор на содержание милиции 1820 2898 159,2
- сбор на уборку территорий 566 921 162,7
- сбор за выдачу ордеров на квартиры 15 16 106,6
- лицензионный сбор за право торговли
спиртными напитками 1042 2354 в 2 раза

II. Неналоговые доходы 10970 24775 в 2 раза
Доходы от сдачи в аренду муниципального
имущества 6750 7749 114,8
Доходы поступающие от приватизации 720 11228 в 15,6 раз
Прочие налоги, сборы и другие
неналоговые поступления 3500 5798 165,6

III. Отчисления от оптовых цен на ликеро -
водочную продукцию по оборотам 1995 г.
АО "Кедр" 2910 2913 101,0

IV. Поступление средств от пользователей
автодорог 10180 4812 47,2

V. Невыясненные поступления и прочие доходы 1904

VI. Поступление дотации и субвенции из
областного бюджета 109892 91925 83,7
Возврат долга по дотациям за 1995 г. - 967 -
Поступление средств по взаимным расчетам
из областного бюджета 2593 100 3,8
Возврат бюджетных ссуд, выданных
предприятиям, организациям в 1995 году 4543 3683 81,1
Ссуда, полученная из Сбербанка РФ - 5700 -

ВСЕГО ДОХОДОВ: 872830 891140 102,0

3. Расходы из бюджета города по основным статьям в следующих суммах:

(млн. руб.)
   ----------------------------------T--------T-------T---------T----------¬

¦ Наименование ¦План ¦Фактич.¦ % ¦Кредитор. ¦
¦ ¦9 мес-в ¦исполн.¦ исполн. ¦задолжен. ¦
¦ ¦1996 г. ¦за 9 ¦ ¦ на ¦
¦ ¦с учетом¦мес-в ¦ ¦01.10.1996¦
¦ ¦взаимных¦1996 г.¦ ¦ ¦
¦ ¦расчетов¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------+-------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L---------------------------------+--------+-------+---------+-----------

I. Городское хозяйство - всего 322006 328407 102.0 52722
из них:
1. Коммунальное хозяйство 72306 66611 92.1 24900
в том числе:
- благоустройство 70195 64585 92.0 24200
2. Жилищное хозяйство 151573 178780 117.9 + 778
в том числе:
- возмещение разницы в
тарифах на тепло 84500 124698 147.6 +34778
- дотация 30760 21841 71.0 19500
- капремонт 27570 14026 50.9 14500
- ведомственное жилье 2243 12420 в 5,5 раз -
- подготовка к зиме 6500 5795 89.2 -
3. Транспорт 98127 83016 84.6 28600
в том числе:
- автотранспорт 54967 46422 84.4 19000
- горэлектротранспорт 27000 23960 88.7 9600
- приобретение подвижного
состава 11573 7712 66.6
- подразделения ДПС ГАИ 4587 4922 107.3

II. Социально - культурные
мероприятия - всего 464440 378883 81.6 133300
из них:
1. Образование 213698 178912 83.7 70900
2. Культура 8455 5439 64.3 200
3. Здравоохранение 158735 128165 80.7 62200
4. Физическая культура и спорт 6400 5206 81.3 -
5. Социальная политика 78852 61161 79.3 -
в том числе:
- молодежная политика 3240 3352 103.5
- социальное обеспечение (ВТЭКи) 1673 1463 87.4
- программа "Социальная защита
населения" 28295 12488 44.1
в том числе:
- топливо 8054 3309 41.1
- программа "Семья и детство" 1033 725 70.2
- компенсационные выплаты на
детей 42911 43133 100.5

IV. Инвентаризация земель 3900 587 15.1

V . Расходы в сфере международной
деятельности 870 196 22.5

VI. Фонд непредвиденных расходов
администрации города 5607 3875 69.1

VII. Прочие расходы 3150 3837 121.8

VIII. Правоохранительная
деятельность: 30682 21509 70.1 6700
в том числе:
- Управление внутренних дел 25049 17387 69.4 6700
- мероприятия по укреплению
правопорядка 5633 4122 73.1

IX. Функционирование органов
городского самоуправления 24626 26273 106.7

X. Бюджет развития - капвложения 125997 126671 100.5 10123

ВСЕГО РАСХОДОВ 981575 890535 90.7 202845

4. Администрации города:
- совместно с государственной налоговой инспекцией по г. Иркутску (Козлов) усилить работу по взысканию платежей в бюджет города;
- продолжить работу по оказанию помощи предприятиям в вопросах погашения взаимных неплатежей;
- обеспечить возврат ранее выданных бюджетных ссуд;
- приостановить до конца года предоставление налоговых льгот хозяйствующим субъектам, провести совместно с государственной налоговой инспекцией по г. Иркутску анализ эффективности действующих налоговых льгот с отменой в установленном порядке неэффективных;
- усилить работу по погашению задолженности областного бюджета бюджету города по дотации и субвенции.
- довести настоящее решение до сведения населения города путем его опубликования.

Глава городского
самоуправления
Б.А.ГОВОРИН


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru