Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Думы Ангарского МО от 19.07.2007 № 313-32РД
"ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
"Вся неделя. Ангарск", № 57, 31.07.2007






ДУМА АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 19 июля 2007 г. № 313-32РД

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА

Заслушав информацию о ходе выполнения плана развития муниципального сектора экономики Ангарского муниципального образования за 5 месяцев 2007 года (приложение № 1 к настоящему решению), в соответствии со статьей 28 Устава Ангарского муниципального образования Дума Ангарского муниципального образования решила:

1. Отметить, что:
1.1. Администрацией Ангарского муниципального образования не отлажена системная работа по контролю за ходом выполнения плана развития муниципального сектора экономики, в первую очередь, муниципальных предприятий.
1.2. Целевые программы выполняются с отставанием от намеченного срока.
1.3. Низкий уровень освоения средств по капитальному ремонту объектов. Планируемые суммы ремонтов не соответствуют потребностям, выявленным при обследовании объектов и разработке проектно-сметной документации.

2. Рекомендовать администрации Ангарского муниципального образования обратить внимание на отмеченные недостатки и принять меры к их исправлению.

Мэр
А.П.КОЗЛОВ





Приложение № 1
к решению
Думы Ангарского МО
от 19 июля 2007 года
№ 313-32РД

ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА

План развития муниципального сектора экономики Ангарского муниципального образования (далее - АМО) на 2007 год был утвержден решением Думы АМО от 30.11.2006 № 175-21РД.
Законом Иркутской области от 13.04.2007 № 23-оз "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между АМО и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями" в муниципальную собственность поселений, входящих в состав АМО, безвозмездно передано имущество, ранее находящееся в собственности района.
В связи с передачей в собственность муниципального образования "Город Ангарск" 10-ти муниципальных учреждений и предприятий и 2-х предприятий в собственность Мегетского муниципального образования информация о выполнении утвержденного плана представлена по предприятиям и учреждениям, оставшимся в собственности АМО.
В реестре муниципальных унитарных предприятий (далее по тексту - МУП) Ангарского муниципального образования по состоянию на 01.06.2007 зарегистрировано 27 муниципальных унитарных предприятий, из них действующих четыре МУП: МУП АМО "Аптека 28", МУП АМО "Аптека № 88", МУП АМО "Аптека № 183", МУП АМО "Радио" и 168 муниципальных учреждений (далее по тексту - учреждения), из них действующих - 164 учреждения.
Остальные находятся в стадии ликвидации, в процедуре конкурсного производства либо деятельность не ведут. МУП АМО "Дорожное ремонтно-строительное управление" находится в стадии преобразования в открытое акционерное общество. По информации, представленной ИФНС России по г. Ангарску, за отчетный период исключены из Единого государственного реестра юридических лиц следующие предприятия:
1) МУП "Дорожное ремонтно-строительное эксплуатационное предприятие";
2) МУП "Недвижимость Ангарска";
3) МУП "Рембыттехника";
4) МУП "Специализированное предприятие санитарно-эпидемиологических и ритуальных работ";
5) МУП "Центр перспективных программ";
6) МУП "Ювелир";
7) МУП АМО "Ангарское ремонтно-строительное предприятие".
Целевые программы по состоянию на 01.06.2007 профинансированы на сумму 11246 тыс. руб., или 8% к плану (приложение № 1 к информации о выполнении плана развития муниципального сектора экономики АМО за 5 месяцев 2007 года, далее по тексту - информация). Низкий процент выполнения плана по муниципальным программам объясняется тем, что финансирование наибольшей доли программ запланировано на второе полугодие 2007 года.
В соответствии с приложением № 2 к информации за первый квартал 2007 года:
- предприятиями АМО реализовано продукции, работ, услуг на 16,4 млн. руб., или 2,7% к плану;
- среднемесячная заработная плата одного работника составила 10728 руб., или 118,3% к плану;
- общая рентабельность составила 8,1%, что на 35,3% превышает утвержденный план;
- чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных налогов и платежей, составила 0,7 млн. руб., или 6,4% к плану.
Капитальные ремонты объектов муниципального сектора экономики АМО на 2007 год по состоянию на 01.06.2007 выполнены на сумму 13,2 млн. руб., или 8,9% к плану, что объясняется переходом МУП АМО "Ангарский трамвай" в собственность муниципального образования город Ангарск (приложение № 3 к информации). Наибольшая доля средств, затраченных на капитальный ремонт, пришлась на учреждения управления здравоохранением - 36,4% всех освоенных средств.
План предоставления платных услуг населению муниципальными предприятиями и учреждениями на 2007 год за 5 месяцев 2007 года выполнен в сумме 28500,9 тыс. руб., или на 10,8% к плану (приложение № 4 к информации). Низкий процент выполнения плана по платным услугам объясняется тем, что в план на 2007 год были включены транспортные услуги МУП АМО "Ангарский трамвай" и коммунальные услуги МУП АМО "Ангарский водоканал". Факт за 5 месяцев 2007 года приведен уже без учета платных услуг этих предприятий.
План приватизации муниципального имущества АМО на 2007 год на 01.06.2007 исполнен в сумме 36,7 млн. руб., или 13% к плану (приложение № 5 к информации).
За отчетный период средства на приобретение имущества в муниципальную собственность АМО не выделялись (приложение № 6 к информации).
Предельная штатная численность муниципальных служащих по распорядителям бюджетных средств АМО на 2007 год осталась на уровне плановой (48 человек) (приложение № 7 к информации).
По приоритетным направлениям развития муниципального сектора экономики АМО на 2007 год за отчетный период проведены следующие мероприятия:
- внедрение муниципального заказа во все сферы деятельности АМО. За отчетный период все закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
- проведение капитальных ремонтов социальной сферы АМО. По состоянию на 01.06.2007 израсходовано средств в сумме 13,2 млн. руб., или 8,9% к плану;
- перевод МУП АМО "Дорожное ремонтно-строительное управление" в открытое акционерное общество;
- разработка критериев (показателей) для оценки результата работы муниципальных учреждений и предприятий для определения финансирования при формировании бюджета (ежегодно перед началом работы над составлением бюджета на очередной финансовый год);
- финансирование муниципальных программ, принятых Думой АМО. По состоянию на 01.06.2007 освоено 11246 тыс. руб., или 8% к плану;
- принятие финансовых планов на 2007 год 151 бюджетным учреждением, в том числе: учреждениями образования - 127, здравоохранения - 6, культуры - 6, физической культуры и спорта - 12.

Мэр
А.П.КОЗЛОВ





Приложение № 1
к информации
о выполнении плана развития
муниципального сектора экономики
АМО за 5 месяцев 2007 года

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ АМО МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
(УЧРЕЖДЕНИЯМИ) НА 2007 ГОД

(в тыс. руб.)
   -----T---------------------------T---------T-----------------------T---------T-----------------------T------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦2007 г. -¦ В том числе ¦ Факт за ¦ В том числе ¦ % выполнения ¦
¦п/п ¦ программы ¦ всего +-------T--------T------+5 месяцев+-------T--------T------+------T-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦Феде- ¦ Бюджет ¦Бюджет¦2007 г. -¦Феде- ¦ Бюджет ¦Бюджет¦ 2007 ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ральный¦субъекта¦ АМО ¦ всего ¦ральный¦субъекта¦ АМО ¦год - +-------T--------T------+
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ РФ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ РФ ¦ ¦всего ¦Феде- ¦ Бюджет ¦Бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральный¦субъекта¦ АМО ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ РФ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦1 ¦Муниципальная целевая¦ 895¦ 0¦ 0¦ 895¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦
¦ ¦программа "Неотложные меры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по борьбе с туберкулезом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦АМО" на 2004 - 2008 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦2 ¦Программа совершенствования¦ 40150¦ 0¦ 0¦ 40150¦ 1843¦ ¦ ¦ 1843¦ 5¦ ¦ ¦ 5¦
¦ ¦системы здравоохранения на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории АМО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦3 ¦Муниципальная целевая¦ 2580¦ 0¦ 0¦ 2580¦ 650¦ ¦ ¦ 650¦ 25¦ ¦ ¦ 25¦
¦ ¦программа по профилактике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркомании "Выбор" на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 - 2008 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦4 ¦Комплексная программа¦ 18545¦ 0¦ 0¦ 18545¦ 1673¦ ¦ ¦ 1672¦ 9¦ ¦ ¦ 9¦
¦ ¦"Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правонарушений в АМО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦5 ¦Программа "Организация¦ 4000¦ 0¦ 0¦ 4000¦ 293¦ ¦ ¦ 293¦ 7¦ ¦ ¦ 7¦
¦ ¦отдыха, оздоровления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятости детей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков в каникулярное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦время на территории АМО в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 году" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦6 ¦Муниципальная целевая¦ 3500¦ 0¦ 0¦ 3500¦ 1112¦ ¦ ¦ 1112¦ 32¦ ¦ ¦ 32¦
¦ ¦программа "Питание детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦раннего возраста" на 2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦7 ¦Программа развития¦ 3000¦ 0¦ 0¦ 3000¦ 284¦ ¦ ¦ 284¦ 9¦ ¦ ¦ 9¦
¦ ¦физкультурно-спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы по месту жительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на период 2007 - 2009 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦8 ¦Целевая программа "Развитие¦ 140¦ 0¦ 0¦ 140¦ 50¦ ¦ ¦ 50¦ 36¦ ¦ ¦ 36¦
¦ ¦физкультуры и спорта среди¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦людей с ограниченными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физическими возможностями" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦9 ¦Программа развития¦ 1000¦ 0¦ 0¦ 1000¦ 595¦ ¦ ¦ 595¦ 60¦ ¦ ¦ 60¦
¦ ¦социоклубной деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по месту жительства "Мой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клуб. Мой двор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦10 ¦Муниципальная целевая¦ 3500¦ 0¦ 0¦ 3500¦ 394¦ ¦ ¦ 394¦ 11¦ ¦ ¦ 11¦
¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Вакцинопрофилактика" на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 - 2009 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦11 ¦Муниципальная целевая¦ 3500¦ 0¦ 0¦ 3500¦ 1000¦ ¦ ¦ 1000¦ 29¦ ¦ ¦ 29¦
¦ ¦программа развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортного обслуживания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦12 ¦Целевая программа "Развитие¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 737¦ ¦ ¦ 737¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лыжного спорта в АМО" на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 - 2012 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦13 ¦Федеральные адресные¦ 183490¦ 60500¦ 60500¦ 62490¦ 2615¦ ¦ ¦ 2615¦ 1¦ ¦ ¦ 4¦
¦ ¦инвестиционные программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(непрограммная часть) -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦13.1¦Городской родильный дом¦ 52642¦ 17500¦ 17500¦ 17642¦ 810¦ ¦ ¦ 810¦ 2¦ ¦ ¦ 5¦
¦ ¦(блок Г) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦13.2¦Строительство школы в 7а¦ 130848¦ 43000¦ 43000¦ 44848¦ 1805¦ ¦ ¦ 1805¦ 1¦ ¦ ¦ 4¦
¦ ¦микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+
¦ ¦Итого ¦ 264300¦ 60500¦ 60500¦143300¦ 11246¦ 0¦ 0¦ 11245¦ 4¦ 0¦ 0¦ 8¦
L----+---------------------------+---------+-------+--------+------+---------+-------+--------+------+------+-------+--------+-------


Мэр
А.П.КОЗЛОВ





Приложение № 2
к информации
о выполнении плана развития
муниципального сектора экономики
АМО за 5 месяцев 2007 года

СВОДНЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АМО НА 2007 ГОД

Таблица 1

   ----T-------------------------------------------T---------T---------T------¬

¦ № ¦ Показатели ¦2007 год,¦ Факт за ¦% ¦
¦п/п¦ ¦ план ¦I квартал¦выпол-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ 1.¦Объемы производства товаров (работ,¦360015 ¦ 529 ¦ 0,1¦
¦ ¦услуг) - всего, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦в том числе по основным видам деятельности ¦333004 ¦ 501 ¦ 0,2¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ 2.¦Выручка от реализации продукции (работ,¦614248 ¦ 16380 ¦ 2,7¦
¦ ¦услуг) - всего, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦в том числе от основных видов деятельности ¦578207 ¦ 16352 ¦ 2,8¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ 3.¦Расходы на производство и реализацию¦580191 ¦ 15506 ¦ 2,7¦
¦ ¦продукции (работ, услуг) - всего, тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 формы № 2¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бух. баланса), из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- коммерческие расходы ¦290805 ¦ 4481 ¦ 1,5¦
¦ ¦(стр. 030 формы № 2 бух. баланса) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- управленческие расходы ¦ 38283 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦(стр. 040 формы № 2 бух. баланса) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦в том числе по основным видам деятельности,¦502669 ¦ 12909 ¦ 2,6¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- коммерческие расходы ¦238805 ¦ 4481 ¦ 1,9¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- управленческие расходы ¦ 34350 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ 4.¦Капитальный ремонт - всего, тыс. руб. ¦ 5700 ¦ 0 ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦в том числе по источникам финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦1) бюджет АМО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦2) собственные средства ¦ 5700 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ 5.¦Прибыль от продаж - всего, тыс. руб. ¦ 16176 ¦ 874 ¦ 5,4¦
¦ ¦(стр. 050 формы № 2 бух. баланса) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦в том числе по основным видам деятельности ¦ 7582 ¦ 437 ¦ 5,8¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ 6.¦Балансовая прибыль (убыток) - всего, тыс.¦ 11503 ¦ 793 ¦ 6,9¦
¦ ¦руб. (стр. 140 формы № 2 бух. баланса) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦в том числе по основным видам деятельности ¦ 5868 ¦ 623 ¦ 10,6¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ 7.¦Начислено платежей в бюджет и внебюджетные¦131150 ¦ 1202 ¦ 0,9¦
¦ ¦фонды в тыс. руб. - всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- федеральный бюджет ¦ 59546 ¦ 165 ¦ 0,3¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- бюджет субъекта РФ ¦ 25391 ¦ 283 ¦ 1,1¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- бюджет АМО ¦ 13100 ¦ 408 ¦ 3,1¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- фонды ¦ 33113 ¦ 346 ¦ 1,0¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ 8.¦Чистые активы, тыс. руб. ¦846329 ¦ 9095 ¦ 1,1¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ 9.¦Уплачено платежей в бюджет и внебюджетные¦131708 ¦ 1033 ¦ 0,8¦
¦ ¦фонды - всего, тыс. руб., в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- федеральный бюджет ¦ 58886 ¦ 205 ¦ 0,3¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- бюджет субъекта РФ ¦ 25104 ¦ 251 ¦ 1,0¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- бюджет АМО ¦ 12920 ¦ 241 ¦ 1,9¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- фонды ¦ 34798 ¦ 336 ¦ 1,0¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦10.¦Субсидии из бюджета АМО на покрытие убытков¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от предоставленных работ (услуг), тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦11.¦Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении¦ 10390 ¦ 664 ¦ 6,4¦
¦ ¦предприятия после уплаты всех обязательных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов и платежей (тыс. руб.), - всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- по видам использования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦1) на строительство квартир ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦2) на развитие материально-технической базы¦ 495 ¦ 186 ¦ 37,6¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦3) расходы на социальную сферу и¦ 116 ¦ 273 ¦ 235,3¦
¦ ¦потребление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦4) нераспределенная прибыль ¦ 9572 ¦ 205 ¦ 2,1¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦5) прочие ¦ 207 ¦ 0 ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦6) на покрытие убытков ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦12.¦Общая рентабельность, % (отношение прибыли¦ 6 ¦ 8 ¦ 135,4¦
¦ ¦до налогообложения к выручке (нетто) от¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦13.¦Кредиторская задолженность, тыс. руб. (гр.¦ 85990 ¦ 4740 ¦ 5,5¦
¦ ¦4 стр. 610 формы № 1 бух. баланса) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦в том числе просроченная ¦ 25668 ¦ 0 ¦ 0,0¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦14.¦Дебиторская задолженность, тыс. руб. (гр. 4¦115151 ¦ 5096 ¦ 4,4¦
¦ ¦стр. 230 + гр. 4 стр. 240 формы № 1 бух.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦в том числе просроченная ¦ 70025 ¦ 1 ¦ 0,0¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦15.¦Инвестиции, направленные на развитие¦120380 ¦ 134 ¦ 0,1¦
¦ ¦материально-технической базы предприятия,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб., в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- по источникам финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦1) за счет собственных средств ¦ 17780 ¦ 134 ¦ 0,8¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦2) бюджет АМО ¦102600 ¦ ¦ 0,0¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦3) заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦1) строительство ¦ 19700 ¦ ¦ 0,0¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦2) приобретение машин, оборудования,¦100680 ¦ 134 ¦ 0,1¦
¦ ¦транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦16.¦Среднесписочная численность работников,¦ 1888 ¦ 92 ¦ 4,9¦
¦ ¦человек - всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- руководители ¦ 143 ¦ 14 ¦ 9,8¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- специалисты ¦ 335 ¦ 53 ¦ 15,8¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- рабочие ¦ 1404 ¦ 18 ¦ 1,3¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦по договорам ¦ 6 ¦ 7 ¦ 116,7¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦17.¦Фонд оплаты труда (тыс. руб.) - всего, ¦205451 ¦ 2961 ¦ 1,4¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- руководители ¦ 28793 ¦ 657 ¦ 2,3¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- специалисты ¦ 38269 ¦ 1896 ¦ 5,0¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- рабочие ¦138153 ¦ 323 ¦ 0,2¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦по договорам ¦ 236 ¦ 85 ¦ 36,0¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦18.¦Среднемесячная заработная плата одного¦ 9068 ¦ 10728 ¦ 118,3¦
¦ ¦работника, руб., в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- руководители ¦ 16779 ¦ 15643 ¦ 93,2¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- специалисты ¦ 9520 ¦ 11925 ¦ 125,3¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- рабочие ¦ 8200 ¦ 5981 ¦ 72,9¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦19.¦Остаточная стоимость имущества,¦476473 ¦ 2850 ¦ 0,6¦
¦ ¦находящегося на балансе на отчетную дату, -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, тыс. руб., в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- здания, сооружения ¦222709 ¦ 1351 ¦ 0,6¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- оборудование, рабочие машины ¦ 37877 ¦ 1333 ¦ 3,5¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- транспортные средства ¦ 5455 ¦ ¦ 0,0¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- земельные участки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- объекты внешнего устройства ¦210336 ¦ ¦ 0,0¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- прочие ¦ 96 ¦ 166 ¦ 172,9¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦20.¦Приобретение основных фондов, тыс. руб. -¦ 89995 ¦ 134 ¦ 0,1¦
¦ ¦всего, в том числе по видам: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- здания, сооружения и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- оборудование, рабочие машины ¦ 11480 ¦ 92 ¦ 0,8¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- транспортные средства ¦ 78500 ¦ ¦ 0,0¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- земельные участки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- прочие ¦ 15 ¦ 42 ¦ 280,0¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦21.¦Выбытие основных фондов, тыс. руб., в том¦ 2400 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦числе по видам: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- здания, сооружения и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- оборудование, рабочие машины ¦ 180 ¦ 0 ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- транспортные средства ¦ 2220 ¦ 0 ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- земельные участки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦- прочие ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦22.¦Коэффициент износа основных фондов, % ¦ 46 ¦ 41 ¦ 89,1¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦23.¦Доходы, полученные от сдачи недвижимого¦ 1902 ¦ 10 ¦ 0,5¦
¦ ¦имущества в пользование третьим лицам, тыс.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦24.¦Доля доходов, полученных от сдачи¦ 0,31¦ 0,10¦ 32,3¦
¦ ¦недвижимого имущества в пользование третьим¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицам, в общем объеме доходов, % ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------+---------+------+
¦25.¦Арендная плата, подлежащая перечислению в¦ 1222 ¦ 284 ¦ 23,2¦
¦ ¦бюджет города за пользование муниципальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственностью, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------------------------+---------+---------+-------


Таблица 2

   -----T----------------------------------T------------T----------T---------T------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Единица ¦2007 год, ¦ Факт за ¦% ¦
¦п/п ¦ показателя ¦ измерения ¦ план ¦1 квартал¦выпол-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 года¦нения ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦1. ¦Производственная программа в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦натуральном выражении по основным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦1.1.¦Эфирное телерадиовещание ¦час ¦ 43800 ¦ 15120 ¦ 34,5¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦1.2.¦Перевозка пассажиров ¦тыс. чел. ¦ 18000 ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦1.3.¦Услуги водоснабжения ¦тыс. куб.м ¦ 33900 ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦1.4.¦Услуги водоотведения ¦тыс. куб.м ¦ 37700 ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦2. ¦Тарифы (цены) по видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (оказываемых услуг),¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб./ед. изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦2.1.¦Эфирное телерадиовещание ¦руб./час ¦ 42,69¦ 31,86¦ 74,6¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦2.2.¦Перевозка пассажиров ¦руб./поездка¦ 5,05¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦2.3.¦Услуги водоснабжения ¦руб./куб.м ¦ 4,2 ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦2.4.¦Услуги водоснабжения ¦руб./куб.м ¦ 2,59¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦3. ¦Объемы производства товаров¦тыс. руб. ¦ 333004,2 ¦ 501,0 ¦ 0,2¦
¦ ¦(работ, услуг) по основным видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦3.1.¦Эфирное телерадиовещание ¦тыс. руб. ¦ 1870,0 ¦ 501 ¦ 26,8¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦3.2.¦Перевозка пассажиров ¦тыс. руб. ¦ 91000,0 ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦3.3.¦Услуги водоснабжения ¦тыс. руб. ¦ 142399,5 ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦3.4.¦Услуги водоотведения ¦тыс. руб. ¦ 97734,7 ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦4. ¦Объем производства товаров (работ,¦тыс. руб. ¦ 27010,8 ¦ 28 ¦ 0,1¦
¦ ¦услуг) по прочим видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+------------+----------+---------+------+
¦5. ¦Объем производства товаров (работ,¦тыс. руб. ¦ 360015,0 ¦ 529 ¦ 0,1¦
¦ ¦услуг) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------------------+------------+----------+---------+-------


Мэр
А.П.КОЗЛОВ





Приложение № 3
к информации
о выполнении плана развития
муниципального сектора экономики
АМО за 5 месяцев 2007 года

ПЛАН
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ АМО НА 2007 ГОД

(в тыс. руб.)
   -------T-----------------------------------------------T---------T---------T------¬

¦ № ¦ Объекты муниципального ¦2007 год,¦ Факт за ¦% ¦
¦ п/п ¦ сектора экономики ¦ план ¦5 месяцев¦выпол-¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦нения ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1. ¦Капитальный ремонт - всего, в том числе: ¦ 149365¦ 13226 ¦ 8,9¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.1. ¦Капитальный ремонт жилищного фонда - всего, в¦ 500¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.1.1.¦Кровля зданий ¦ 500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.2. ¦Капитальный ремонт объектов коммунального¦ 5200¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦назначения - всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.2.1.¦Подвижного состава ¦ 2900¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.2.2.¦Контактной сети (км) ¦ 800¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.2.3.¦Кабельной сети (км) ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.2.4.¦Трамвайных путей (км) ¦ 1500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.3. ¦Капитальный ремонт объектов¦ 143665¦ 11258 ¦ 7,8¦
¦ ¦социально-культурного назначения - всего, в том¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.3.1.¦Объекты здравоохранения - всего, из них: ¦ 54540¦ 4816 ¦ 8,8¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МУЗ "Городская больница № 1" ¦ 26000¦ 3184,6¦ 12,2¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МУЗ "БСМП" ¦ 14200¦ 835,1¦ 5,9¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр" ¦ 4750¦ 27,7¦ 0,6¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МУЗ "Городская детская больница № 1" ¦ 2500¦ 268,5¦ 10,7¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер¦ 590¦ 390 ¦ 66,1¦
¦ ¦"Здоровье" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МУЗ "Автохозяйство здравоохранения" ¦ 3000¦ 57,5¦ 1,9¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МУЗ "Городская детская стоматологическая¦ 0¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦поликлиника" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МАНО "Лечебно-диагностический центр" ¦ 1000¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МАНО "Детская стоматология" ¦ 500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦Здание аппарата Управления здравоохранения ¦ 2000¦ 52,7¦ 2,6¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.3.2.¦Объекты образования - всего, из них: ¦ 46548¦ 4291 ¦ 9,2¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 2" ¦ 1444¦ 138 ¦ 9,6¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 3" ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 5" ¦ 800¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 6" ¦ 800¦ 16 ¦ 2,0¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 7" ¦ 800¦ 62 ¦ 7,8¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 9" ¦ 1200¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 10 с углубленным изучением¦ 300¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦математики" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 12" ¦ 1000¦ 319 ¦ 31,9¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 17" ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "Начальная общеобразовательная школа № 18" ¦ 200¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 19" ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 20" ¦ 1600¦ 1208 ¦ 75,5¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 23" ¦ 500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ с углубленным изучением предметов¦ ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦образовательной области "Технология" № 24" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 25" ¦ 1500¦ 54 ¦ 3,6¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ с углубленным изучением английского¦ 450¦ 28 ¦ 6,2¦
¦ ¦языка № 27" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 29" ¦ 100¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 30" ¦ 500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 31" ¦ 500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 32" ¦ 1000¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "Савватеевская СОШ" ¦ 1154¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 35" ¦ 700¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 36" ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 38" ¦ 800¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 39" ¦ 1500¦ 789 ¦ 52,6¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "СОШ № 40" ¦ 500¦ 57 ¦ 11,4¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "Гимназия № 1" ¦ 800¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "Ангарский лицей № 1" ¦ 500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "Ангарский лицей № 2" ¦ 400¦ 238 ¦ 59,5¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "Центр образования № 8" ¦ 1000¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "Центр образования № 11" ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ для детей дошкольного и младшего школьного¦ 1000¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦возраста "Начальная школа - детский сад № 1" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ "Мегетская средняя общеобразовательная¦ 3000¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦школа" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "ЦРТДиЮ "Гармония" ¦ 3000¦ 187 ¦ 6,2¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "Музей Победы" ¦ 300¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи" ¦ 1000¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "Станция юных техников" ¦ 1500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад № 18" ¦ 0¦ 35 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29" ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад № 30" ¦ 200¦ 13 ¦ 6,5¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 31 ¦ 1000¦ 120 ¦ 12,0¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад № 34" ¦ 400¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 37" ¦ 1100¦ 29 ¦ 2,6¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад № 38" ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 41" ¦ 500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 42" ¦ 800¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Мегетский детский сад комбинированного¦ 1000¦ 27 ¦ 27 ¦
¦ ¦вида № 43" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 49" ¦ 1000¦ 152 ¦ 15,2¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 53" ¦ 800¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 62" ¦ 500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 63" ¦ 600¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 67" ¦ 600¦ 53 ¦ 8,8¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 70" ¦ 700¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 74" ¦ 400¦ 374 ¦ 93,5¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 75" ¦ 700¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад № 76" ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 82" ¦ 800¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад № 87" ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 95" ¦ 800¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 96" ¦ 600¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 101" ¦ 900¦ 44 ¦ 4,9¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 105" ¦ 1000¦ 114 ¦ 11,4¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 106" ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 110" ¦ 400¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 112" ¦ 200¦ 60 ¦ 30,0¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 114" ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад № 115" ¦ 200¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 116" ¦ 1000¦ 174 ¦ 17,4¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 117" ¦ 500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.3.3.¦Объекты культуры - всего, из них: ¦ 31600¦ 1470 ¦ 4,7¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦Объекты муниципального района ¦ 28800¦ 1358 ¦ 4,7¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "Центральная детская школа искусств" ¦ 8100¦ 30 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "Школа искусств № 2" ¦ 160¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "Школа искусств № 3" ¦ 3460¦ 1100 ¦ 31,8¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "Школа искусств № 4" ¦ 2000¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "Детская художественная школа № 1" ¦ 2640¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "Школа искусств п. Мегет" ¦ 500¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "ДЮЦ "Перспектива" ¦ 1340¦ 228 ¦ 17,0¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "ВПШ "Мужество" ¦ 6000¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МУК "ДК "Энергетик" ¦ 4600¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦За счет субвенций г. Ангарска - всего, ¦ 2800¦ 112 ¦ 4,0¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МУК "Централизованная библиотечная система" ¦ 1000¦ 58 ¦ 5,8¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МУК "Городской музей" ¦ 1800¦ 54 ¦ 3,0¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.3.4.¦Прочие объекты - всего, в том числе: ¦ 10977¦ 681 ¦ 6,2¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦Объекты физкультуры и спорта - всего, из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "КДЮСШОР "Ермак" ¦ 1006¦ 11 ¦ 1,1¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "ШВСМ по борьбе "Победа" ¦ 1705¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "ДЮСШОР "Сибиряк" ¦ 1080¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "КДЮСШОР "Ангара" ¦ 6393¦ 130 ¦ 2,0¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "ДЮСШ № 3" ¦ 563¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦МОУ ДОД "ДЮСШ по горным лыжам" ¦ 230¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦Объекты по программе "Развитие лыжного спорта в¦ 0¦ 540 ¦ ¦
¦ ¦АМО" на 2007 - 2012 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.4. ¦Объекты администрации - всего, в том числе: ¦ ¦ 441 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦Администрация ¦ 0¦ 441 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦Администрация (здание ГО и ЧС) ¦ 0¦ 0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦1.5. ¦Объекты КУМИ - всего, в том числе: ¦ ¦ 1526,4¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦п. Майск ¦ 0¦ 866,4¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+---------+---------+------+
¦ ¦Объекты по программе "Профилактика¦ 0¦ 660 ¦ ¦
¦ ¦правонарушений" ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----------------------------------------------+---------+---------+-------


Мэр
А.П.КОЗЛОВ





Приложение № 4
к информации
о выполнении плана развития
муниципального сектора экономики
АМО за 5 месяцев 2007 года

ПЛАН
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2007 ГОД

Таблица 1

(в тыс. руб.)
   ----T----------------------------T----------T---------T------¬

¦ № ¦ Виды услуг ¦2007 год, ¦ Факт за ¦% ¦
¦п/п¦ ¦ план ¦5 месяцев¦выпол-¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦нения ¦
+---+----------------------------+----------+---------+------+
¦1 ¦Бытовые ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+----------+---------+------+
¦2 ¦Транспортные ¦ 91068,0¦ 18,5¦ 0,02¦
+---+----------------------------+----------+---------+------+
¦3 ¦Жилищные ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+----------+---------+------+
¦4 ¦Коммунальные ¦ 114323,5¦ 0,0¦ ¦
+---+----------------------------+----------+---------+------+
¦5 ¦Культуры ¦ 5260,0¦ 873,7¦ 16,6 ¦
+---+----------------------------+----------+---------+------+
¦6 ¦Физической культуры и спорта¦ 7597,0¦ 3474,9¦ 45,7 ¦
+---+----------------------------+----------+---------+------+
¦7 ¦Медицинские ¦ 24820,0¦ 12533,4¦ 50,5 ¦
+---+----------------------------+----------+---------+------+
¦8 ¦Системы образования ¦ 13874,0¦ 5627,0¦ 40,6 ¦
+---+----------------------------+----------+---------+------+
¦9 ¦Прочие виды платных услуг ¦ 6665,0¦ 5973,4¦ 89,6 ¦
+---+----------------------------+----------+---------+------+
¦ ¦Итого ¦ 263607,5¦ 28500,9¦ 10,8 ¦
L---+----------------------------+----------+---------+-------


РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Таблица 2

(в тыс. руб.)
   ------T-----------------------------T------T-----------T----------T-------¬

¦ № ¦ Статьи расходов ¦ Коды ¦ 2007 год, ¦ Факт за ¦% ¦
¦ п/п ¦ ¦по ЭКР¦ план ¦5 месяцев ¦выпол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦нения ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦ Расходы по муниципальным учреждениям ¦
+-----T-----------------------------T------T-----------T----------T-------+
¦1. ¦Всего расходов, в том числе¦ ¦ 51819 ¦ 25369,3¦ 49,0 ¦
¦ ¦по статьям затрат: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.1. ¦Оплата труда ¦211 ¦ 19043 ¦ 11281,5¦ 59,2 ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.2. ¦Прочие выплаты ¦212 ¦ 196 ¦ 46,5¦ 23,7 ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.3. ¦Отчисления во внебюджетные¦213 ¦ 4990 ¦ 2720,2¦ 54,5 ¦
¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.4. ¦Услуги связи ¦221 ¦ 449 ¦ 198,7¦ 44,3 ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.5. ¦Транспортные услуги ¦222 ¦ 841 ¦ 284,8¦ 33,9 ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.6. ¦Коммунальные услуги ¦223 ¦ 97 ¦ 3,7¦ 3,8 ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.7. ¦Арендная плата за пользование¦224 ¦ 34 ¦ 23,8¦ 70,0 ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.8. ¦Услуги по содержанию¦225 ¦ 3201 ¦ 434,6¦ 13,6 ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.9. ¦Прочие услуги ¦226 ¦ 5693 ¦ 1910,1¦ 33,6 ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.10.¦Прочие расходы ¦290 ¦ 1394 ¦ 1126,7¦ 80,8 ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.11.¦Увеличение стоимости основных¦310 ¦ 3083 ¦ 1612,5¦ 52,3 ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦1.12.¦Увеличение стоимости¦340 ¦ 12798 ¦ 5726,2¦ 44,7 ¦
¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦ Расходы по муниципальным предприятиям ¦
+-----T-----------------------------T------T-----------T----------T-------+
¦2. ¦Всего расходов - всего, в том¦ ¦ 211788,5¦ 258,0¦ 0,1 ¦
¦ ¦числе по статьям затрат: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦2.1. ¦Материальные затраты ¦ ¦ 51964,3¦ 2,0¦ 0,004¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦2.2. ¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ 105346,9¦ 102,0¦ 0,097¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦2.3. ¦ЕСН ¦ ¦ 27714,9¦ 3,0¦ 0,011¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦2.4. ¦Амортизация ¦ ¦ 13953,3¦ 1,0¦ 0,007¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦2.5. ¦Прочие затраты ¦ ¦ 12809,1¦ 150,0¦ 1,171¦
+-----+-----------------------------+------+-----------+----------+-------+
¦ ¦Всего расходов ¦ ¦ 263607,5¦ 25627,3¦ 9,7 ¦
L-----+-----------------------------+------+-----------+----------+--------


Примечание.
Расходы по муниципальным предприятиям приведены за I квартал 2007 года.

Мэр
А.П.КОЗЛОВ





Приложение № 5
к информации
о выполнении плана развития
муниципального сектора экономики
АМО за 5 месяцев 2007 года

ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АМО НА 2007 ГОД

   ----T-----------------T------------T---------------T---------T------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Способ ¦ Планируемый ¦ Факт за ¦% ¦
¦п/п¦ имущества ¦приватизации¦ объем средств ¦5 месяцев¦выпол-¦
¦ ¦ ¦ ¦от приватизации¦ 2007 г. ¦нения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (млн. руб.) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+---------------+---------+------+
¦1 ¦Объекты нежилого ¦Аукцион, ¦ 277,8¦ 36,7¦ 13¦
¦ ¦фонда ¦конкурс ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+---------------+---------+------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 277,8¦ 36,7¦ 13¦
L---+-----------------+------------+---------------+---------+-------


Мэр
А.П.КОЗЛОВ





Приложение № 6
к информации
о выполнении плана развития
муниципального сектора экономики
АМО за 5 месяцев 2007 года

ПЛАН
ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ АМО НА 2007 ГОД

   ----T--------------------T--------------T------------T---------T------¬

¦ № ¦Объект приобретения ¦Ведомственная ¦Планируемая ¦ Факт за ¦% ¦
¦п/п¦(здания, сооружения,¦принадлежность¦ сумма, ¦5 месяцев¦выпол-¦
¦ ¦ земля, акции, ¦ ¦необходимая ¦ 2007 г. ¦нения ¦
¦ ¦оборудование и т.д.)¦ ¦ для ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦приобретения¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------------+------------+---------+------+
¦1 ¦Оборудование ¦МУП ¦ 40¦ 0¦ 0¦
+---+--------------------+--------------+------------+---------+------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ 40¦ 0¦ 0¦
L---+--------------------+--------------+------------+---------+-------


Мэр
А.П.КОЗЛОВ





Приложение № 7
к информации
о выполнении плана развития
муниципального сектора экономики
АМО за 5 месяцев 2007 года

СВЕДЕНИЯ
О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ АМО НА 2007 ГОД

(единиц)
   ----T-----------------------------T-------------T-------------T------¬

¦ № ¦ Распорядители ¦ Предельная ¦ Предельная ¦% ¦
¦п/п¦ бюджетных средств ¦ штатная ¦ штатная ¦выпол-¦
¦ ¦ ¦численность -¦ численность ¦нения ¦
¦ ¦ ¦прогноз 2007 ¦на 01.06.2007¦ ¦
+---+-----------------------------+-------------+-------------+------+
¦1 ¦Управление здравоохранения ¦ 14¦ 14¦ 100¦
+---+-----------------------------+-------------+-------------+------+
¦2 ¦Управление образования ¦ 21¦ 21¦ 100¦
+---+-----------------------------+-------------+-------------+------+
¦3 ¦Отдел по культуре ¦ 7¦ 7¦ 100¦
+---+-----------------------------+-------------+-------------+------+
¦4 ¦Отдел по физкультуре и спорту¦ 6¦ 6¦ 100¦
+---+-----------------------------+-------------+-------------+------+
¦ ¦Всего ¦ 48¦ 48¦ 100¦
L---+-----------------------------+-------------+-------------+-------


Мэр
А.П.КОЗЛОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru